Créer un journal comptable
Pour créer un journal comptable : accédez à la liste des Journaux comptables (Traitements comptables > Paramétrages > Journaux comptables) puis ajoutez un journal comptable. Renseignez un Code journal et un Intitulé…
Pour créer un journal comptable : accédez à la liste des Journaux comptables (Traitements comptables > Paramétrages > Journaux comptables) puis ajoutez un journal comptable. Renseignez un Code journal et un Intitulé…
La mise en sommeil d’un journal interdit son utilisation et aucune opération ne peut y être enregistrée. Pour cela, accédez à la liste des Journaux comptables (Traitements comptables > Paramétrages > Journaux comptables),…
Pour effectuer une clôture mensuelle de journaux, ouvrez les Traitements comptables > Opérations périodiques > Traitements et démarrez la Clôture mensuelle des journaux…
Pour associer un compte de contrepartie à un journal, accédez à la liste des Journaux comptables (Traitements comptables > Paramétrages > Journaux comptables). Ouvrez le journal de type Général ou Situation de votre choix puis sélectionnez le Compte de contrepartie.
Vous ne pouvez pas lettrer des écritures déséquilibrées. Pour contourner les déséquilibres, vous devez saisir une troisième écriture d’équilibre dans le journal d’Opérations Diverses par exemple. Les mouvements étant ainsi équilibrés, vous pourrez alors effectuer le lettrage.
Vous pouvez exporter les éléments des listes (de tiers, de codes journaux, etc.) vers différents formats (.csv, .xlsx, .xml) à l’aide de la fonction Exporter présente au-dessus des listes…
La clôture de l’exercice va figer l’ensemble des écritures et des journaux de l’exercice, éditer les états légaux et générer les reports à-nouveau sur l’exercice suivant. Pour clôturer l’exercice : accédez à la Clôture de l’exercice (Traitements de fin d’année > Traitements) puis démarrez la clôture…
Pour supprimer une pièce comptable : accédez à la Saisie des écritures (Traitements comptables > Saisie des écritures), sélectionnez un journal et une période non-clôturée. Sur la gauche d’une des écritures de la pièce comptable, affichez la liste des actions et sélectionnez Supprimer.
Si vous avez enregistrez par erreur une pièce comptable dans le mauvais journal ou sur une période qui n’est pas la bonne, corrigez l’erreur en transférant la pièce comptable. Le transfert s’effectue dans Traitements comptables > Saisie des écritures…
Les données de consommation vous aident à comprendre la facturation. Cet article vous donne plus d’informations sur les données prises en compte dans le suivi de consommation…
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