Effectuer une clôture mensuelle des journaux
Pour effectuer une clôture mensuelle de journaux, ouvrez les Traitements comptables > Opérations périodiques > Traitements et démarrez la Clôture mensuelle des journaux…
Pour effectuer une clôture mensuelle de journaux, ouvrez les Traitements comptables > Opérations périodiques > Traitements et démarrez la Clôture mensuelle des journaux…
Vous pouvez valider vos écritures comptables sur une période souhaitée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Cette période doit être comprise dans les dates de l’exercice en cours.
Créez des comptes Fournisseurs, Clients, Salariés ou Autres depuis le menus Tiers (Tiers > Clients ou Fournisseurs ou Salariés ou Autres)…
Pour consulter l’état d’une pièce de vente importée, accédez à la Gestion des fichiers d’écritures de vente (Ventes). Dans la colonne Etat des pièces de ventes, cliquez sur la ligne du fichier concerné. Le détail d’éventuelles erreurs s’affiche…
Cet article décrit le fonctionnement général du Bureau.
Si vous avez enregistrez par erreur une pièce comptable dans le mauvais journal ou sur une période qui n’est pas la bonne, corrigez l’erreur en transférant la pièce comptable. Le transfert s’effectue dans Traitements comptables > Saisie des écritures…
Lorsqu’un client vous en a accordé le droit à partir de son Bureau, vous pouvez gérer les collaborateurs des sociétés du client à partir Souscriptions > Clients…
Vous pouvez ajouter des collaborateurs afin qu’ils gèrent des sociétés en fonction de leur rôle et de leurs attributions…
Lorsque vous créez un collaborateur, vous lui permettez, en fonction du paramétrage que vous effectuez, d’accéder à l’application et/ou au Bureau. Pour cela, accédez au menu Collaborateurs…
Pour associer un compte de contrepartie à un journal, accédez à la liste des Journaux comptables (Traitements comptables > Paramétrages > Journaux comptables). Ouvrez le journal de type Général ou Situation de votre choix puis sélectionnez le Compte de contrepartie.
Suivez toute l’actualité de Sage.